Доброго дня! Использую 1С бухгалтерия предприятия версия 3.0.87 На начало года был аванс поставщику в размере 9000,00руб. который сидит на счете 60,02. счет-фактуру на аванс я не запрашивала и НДС по этой сумме к возмещению не принимала. Поэтому по 76.ВА по контрагенту нет ничего. В 1 квартале мы оплачиваем дополнительный аванс поставщику в размере 179 560,00, запрашиваю у поставщика счет-фактуру на аванс и в книгу покупок садится сумма НДС к возмещению от этой суммы, т.е. 29926,66. Во втором квартале товар приходит и на основании входящего документа в книгу покупок снова садится сумма 179 560,00 и НДС с нее 29926,66. А в книгу продаж попадает сумма 179560,00, но с НДС, уменьшенным на сумму аванса, который был на начало года, т.е. 28 426,67 (29926,66- НДС от суммы сальдо на начало 9000,00 это 1500). Это не верно. Подскажите почему такое могло произойти?